
두산밥캣이 실적 부진이 계속되는 상황에서 기업가치를 제고할 계획이다.
두산밥캣은 올해 3분기에 매출 1조7,777억원, 영업이익 1,257억원을 기록했다고 28일 밝혔다.
매출은 지난해 3분기와 비교해 25% 감소했다. 외부 불확실성 및 딜러 재고 조정의 영향이다. 같은 기간 영업이익은 생산량 조정에 따른 고정비 부담 등으로 58% 줄었다.
제품별 매출액은 전년대비 소형 장비 -30%, 산업차량 -22%, 포터블파워 -17%를 기록했다. 지역별로는 북미 -29%, EMEA(유럽·중동·아프리카) -28%, ALAO(아시아·라틴 아메리카·오세아니아) -16%의 감소폭을 보였다.
두산밥캣은 향후 매출 전망에 대해서도 부진한 실적을 예상했다. 소형 장비의 경우 3분기 상황과 유사하리라 전망했지만 산업차량은 북미 지역 시장 및 딜러 구매 감소가 지속될 것이라고 진단했다. 포터블파워의 수요도 정체가 지속되리란 전망이다.
북미와 EMEA에서도 수요 둔화 및 딜러의 보수적 구매 지속과 경기부진 지속을 예상했다. ALAO의 경우 수요 위축이 지속된다고 예측했다. 다만 오세아니아와 남미 지역은 성장 전망을 내놨다.
이날 잠정 실적 발표와 함께 ‘기업가치 제고 계획(밸류업) 예고’ 공시도 이뤄졌다. 연내에 중장기적 주주환원 정책을 발표한다는 계획이다.
두산밥캣 관계자는 “제반 주주환원 정책을 종합적으로 준비하여 공시할 예정이고 아직 확정된 사항은 없지만 배당 가능 재원을 고려한 특별 주주환원 여부도 필요시 함께 검토할 예정”이라고 말했다.
이어 “밸류업 프로그램을 통한 주주환원 정책과 함께 시너지 실현 방안과 추가 M&A 방향성 등 사업 성장을 위한 구체적인 계획이 결정되는 대로 투명하게 공시할 것”이라고 덧붙였다.
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